En checklista inför bokslut – oavsett affärssystem
			
Inför bokslut är det skönt att ha kontrollpunkter att luta sig på, oavsett vilket affärssystem du använder. Vi ger dig som använder Pyramid Business Studio en lista med kortfattade tips om inventering, lagervärde, inventarier och avskrivningar, balansräkning och periodiseringar. De flesta av dessa rutiner utförs månadsvis, vilket underlättar avstämningen i samband med årsbokslut.

Arbete att utföra löpande och vid årsbokslut
Nedan ger vi dig en kort lista med de allmänna kontrollerna. För en muntlig genomgång rekommenderar vi vår kurs den 9 december 2025. Anmäl dig till kursen Månadsbokslut + Årsbokslut här.
Reskontra
Gör avstämning i rutin 991 Reskontra-avstämning. Alternativt kan du använda listorna Kundreskontrahistorik och Leveranstörsreskontrahistorik i rutin 8020 Utskriftscentral.
Lager
Stäm av lagret mot lagerkonton. Det gör du i rutin 481 Lagervärdering.
Inventarier
Skriv av inventarierna månadsvis. Det gör du i rutin 7210 Avskrivningar.
Stäm av balansräkningen
Stäm av övriga balanskonton, t.ex. bankkonton och skattekonto i rutin 8095 Redovisningscentral.
Periodiseringar
Löpande periodiseringar görs månadsvis. (Redovisning Plus)
Perioder
Vi rekommenderar att du stänger varje period när månadsbokslutet är klart. Då undviker du att något rapporteras på fel månad.
Perioder stängs i rutin 930 Perioder.
Rutiner vid årsbokslut
Lager
Inventera lagret och stäm av.
Lagervärdeslista skrivs ut i rutin 481 Lagervärdering.
Inventering görs i rutin 480 Inventering.
Inventarier
Skriv av inventarier för sista månaden och gör eventuella överavskrivningar. Gör sedan årsavslut på inventarierna i rutin 980 Bokföringsår. OBS! Kontrollera först att du står i det nya bokföringsåret.
Periodiseringar
Kontroller utförs med hjälp av listan Periodiseringsöversikt i rutin 8020 Utskriftscentral.
Skapa nytt bokföringsår
Skapa ett nytt bokföringsår.
Det görs i rutin 980 Bokföringsår. Detta kan skapas och göras till aktuellt bokföringsår den 1:a i månaden på nytt år. Det går att arbeta parallellt i två år samtidigt.
Ingående balanser ska överföras i rutin 981 Ingående balanser. Det går att göra flera gånger.
Stäng perioder och avsluta år
Avsluta år gör du när du är helt klar med bokslutet. Stäng sista perioden på året.
Vill du ha hjälp?
Våra verksamhetskonsulter har lång erfarenhet inom ekonomi. De besvarar gärna dina frågor och håller även företagsanpassade utbildningar. Kontakta oss för mer information.
